1341 本部 厉志南
为深入贯彻公司年度工作计划,强化财务监管与风险控制,确保旗下4S店业务运营的稳健发展,集团公司财审部组织审计团队于5月21日至22日,对瓯龙、瓯翔、瓯风(以下简称“瓯龙(翔)”)三家公司进行了全面、细致的常规审计。本次审计旨在通过系统的检查与评估,全面了解瓯龙(翔)公司的经营状况、财务状况、内部控制及合规性等方面的情况,揭示潜在问题与风险,并提出具体建议和改进措施,助力公司提升经营效率、优化财务管理、加强内部控制和确保业务合规。
本次审计范围与内容包括,财务信息核查:重点审核了公司财务报表的准确性、完整性和合规性,确保财务数据真实、可靠,为管理决策提供有力支持;资产负债及权益确认:对公司的资产、负债及所有者权益进行详尽的确认和计量,确保资产安全、负债清晰、权益明确;内部控制与监督机制:详细检查销售、采购、库存、财务等关键业务环节的控制活动执行情况,并评估监督机制的健全性和有效性,以提升业务运作的规范性和风险防控能力。
审计团队秉持客观、公正、专业的原则,深入一线,与瓯龙(翔)公司各部门负责人及关键岗位人员进行充分的沟通和交流,收集丰富的第一手资料。通过数据分析、实地抽查、访谈交流等多种方式,对公司的运营情况进行了全面深入的评估。
经过认真分析和研判,审计团队发现瓯龙(翔)公司在财务管理、内部控制及业务合规性等方面存在一定的问题和不足,并针对性地提出了一系列具体可行的改进建议。例如,在财务管理方面,建议公司加强财务流程管理,完善财务内控制度;在内部控制方面,建议公司加强关键业务环节的控制力度,提升业务运作的规范性;在业务合规性方面,建议公司加强法律法规培训,确保业务操作符合相关规定。
财审部将持续关注瓯龙(翔)公司的整改落实情况,并提供必要的支持和指导。同时,将进一步加强与其他部门的沟通与协作,共同推动公司财务管理和内部控制的优化升级。
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